邵阳职业技术学院 2022年部门预算信息公开
2022-02-10


邵阳职业技术学院

 2022年部门预算信息公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分 部门预算说明


 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

本单位座落于邵阳市大祥区城南梅子井,属财政补助事业单位,执行新政府会计制度,主要职责是探索高等职业技术教育路子,培养高等技能型、应用型专业人才。现有事业编制480人,实际在职职工414人,退休人员166人,离休人员1人。在校学生共计11558人,其中普通专科学生9948人,五年制大专生1610人。

(二)机构设置。

本单位共设30个职能机构,分别是:党政办公室、组织人事处、宣传统战、教务处、财务处、学生工作处、招生就业处、科研处、后勤处、保卫处、规划基建处、离退休工作处、纪检监察室、工会、团委、质量控制办公室、网络中心、继续教育与培训学院、图书馆、电梯工程学院、汽车与智能制造学院、信息技术与创意系、财会工商系、生物工程系、建筑工程系、五年制大专部、公共课部、思想政治教育部、机关党总支、教学教辅党总支。

二、部门预算单位构成

邵阳职业技术学院只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳职业技术学院本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 12050.48 万元,其中,一般公共预算拨款7450.48万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 4600万元。收入较去年增加 328.27万元,增长3%,主要是在职人数增加,教职工基本工资调增等原因。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算12050.48万元,其中,一般公共服务 0 万元,公共安全 0 万元,教育 10966.49万元,科学技术 0 万元,行政单位离退休费12.48万元,社会保障和就业支出492.46万元卫生健康支出245.18万元,住房保障支出333.87万元。支出较去年增加328.27万元,增长3%,主要是在职人数增加,教职工基本工资调增等原因。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7450.48万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占 0 %;教育支出6366.49万元,科学技术 0 万元,行政单位离退休费12.48万元,社会保障和就业支出492.46万元,卫生健康支出245.18万元,住房保障支出333.87万元。支出较去年增加304.27万元,增长3%,主要是在职人数增加,教职工基本工资调增等原因。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数4026.48万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算3400万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项商品和服务支出1600万元,主要用于后勤保障支出及教学运行支出等方面;其他商品和服务支出支出1800万元,主要用于归还银行贷款本金和支付银行贷款利息等方面。

五、政府性基金预算支出

2022本单位无使用政府性基金拨款安排的预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门事业单位的运行经费财政拨款预算29.81万元,比上年预算增加1.59万元,上升6%,主要是本单位师生人数增加,相应事业运行经费增加。

(二)三公经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为23.5万元,其中,公务接待费9.5万元,公务用车购置及运行费14万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 14万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少13.5万元,主要是本单位根据教学培训计划没有安排因公出国出境活动,且按照中央、省和市委市政府的要求,厉行节约,严控“三公”经费

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0;维修(护)费19.81万元,公务招待费5万元,公务用车运行维护费5万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额   1935万元,其中,货物类采购预算1685万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算250万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中应急保障用车1辆、机要通信用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中应急保障用车0辆、机要通信用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为12050.48万元,其中,基本支出4026.48万元,项目支出8024万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2022年部门预算表

 

附件:邵阳职业技术学院2022年部门预算信息公开表


 

 


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